Atualizado em: 17/02/2026 18:07:00

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
12/02/20260001789/20260000064/20260000094/2026DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUACU.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 2.483,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/02/20260001783/20260000063/20260000093/2026DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR ORLANDO ALVES DOS SANTOS NETTO REFERENTE A AGENDA NO WORKSHOP PRE CONGREVES EM AFONSO CLAUDIO/ES NA DATA DE 12/02/2026.ORLANDO ALVES DOS SANTOS NETTO***.140.467-**R$ 370,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/02/20260001782/20260000062/20260000092/2026DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR ANDERSON CLEBER FERNANDES SALLES REFERENTE A AGENDA NO WORKSHOP PRE CONGREVES EM AFONSO CLAUDIO/ES NA DATA DE 12/02/2026.ANDERSON CLEBER FERNANDES SALLES***.504.107-**R$ 370,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/02/20260001772/20260000061/20260000091/2026DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR WILLIAM GOMES FERREIRA REFERENTE A AGENDA NO WORKSHOP PRE CONGREVES EM AFONSO CLAUDIO/ES NA DATA DE 12/02/2026.WILLIAM GOMES FERREIRA***.618.526-**R$ 370,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
11/02/20260001770/20260000060/20260000090/2026DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR CRISTIAN CASAGRANDE HANSTENREITER REFERENTE A AGENDA NO WORKSHOP PRE CONGREVES EM AFONSO CLAUDIO/ES NA DATA DE 12/02/2026.CRISTIAN CASAGRANDE HANSTENREITER***.082.017-**R$ 370,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
11/02/20260001771/20260000059/20260000089/2026DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR WILLIAM GOMES FERREIRA REFERENTE A AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM VITORIA/ES NA DATA DE 11/02/2026.WILLIAM GOMES FERREIRA***.618.526-**R$ 370,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
11/02/20260001769/20260000058/20260000088/2026DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR CRISTIAN CASAGRANDE HANSTENREITER REFERENTE A AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM VITORIA/ES NA DATA DE 11/02/2026.CRISTIAN CASAGRANDE HANSTENREITER***.082.017-**R$ 370,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
09/02/20260001763/20260000057/20260000087/2026DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR GELSON LUIS GOBBO REFERENTE A AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM VITORIA/ES NA DATA DE 10/02/2026.GELSON LUIS GOBBO***.498.147-**R$ 370,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
06/02/20260000341/20250000001/20260000086/2026DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUACU/ES.POSTO BEIRA RIO LTDA56.390.154/0001-91R$ 174,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
06/02/20260000341/20250000001/20260000085/2026DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUACU/ES.POSTO BEIRA RIO LTDA56.390.154/0001-91R$ 175,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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