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Detalhes
| 12/02/2026 | 0001789/2026 | 0000064/2026 | 0000094/2026 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUACU. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0001-71 | R$ 2.483,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/02/2026 | 0001783/2026 | 0000063/2026 | 0000093/2026 | DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR ORLANDO ALVES DOS SANTOS NETTO REFERENTE A AGENDA NO WORKSHOP PRE CONGREVES EM AFONSO CLAUDIO/ES NA DATA DE 12/02/2026. | ORLANDO ALVES DOS SANTOS NETTO | ***.140.467-** | R$ 370,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/02/2026 | 0001782/2026 | 0000062/2026 | 0000092/2026 | DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR ANDERSON CLEBER FERNANDES SALLES REFERENTE A AGENDA NO WORKSHOP PRE CONGREVES EM AFONSO CLAUDIO/ES NA DATA DE 12/02/2026. | ANDERSON CLEBER FERNANDES SALLES | ***.504.107-** | R$ 370,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/02/2026 | 0001772/2026 | 0000061/2026 | 0000091/2026 | DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR WILLIAM GOMES FERREIRA REFERENTE A AGENDA NO WORKSHOP PRE CONGREVES EM AFONSO CLAUDIO/ES NA DATA DE 12/02/2026. | WILLIAM GOMES FERREIRA | ***.618.526-** | R$ 370,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/02/2026 | 0001770/2026 | 0000060/2026 | 0000090/2026 | DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR CRISTIAN CASAGRANDE HANSTENREITER REFERENTE A AGENDA NO WORKSHOP PRE CONGREVES EM AFONSO CLAUDIO/ES NA DATA DE 12/02/2026. | CRISTIAN CASAGRANDE HANSTENREITER | ***.082.017-** | R$ 370,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/02/2026 | 0001771/2026 | 0000059/2026 | 0000089/2026 | DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR WILLIAM GOMES FERREIRA REFERENTE A AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM VITORIA/ES NA DATA DE 11/02/2026. | WILLIAM GOMES FERREIRA | ***.618.526-** | R$ 370,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/02/2026 | 0001769/2026 | 0000058/2026 | 0000088/2026 | DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR CRISTIAN CASAGRANDE HANSTENREITER REFERENTE A AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM VITORIA/ES NA DATA DE 11/02/2026. | CRISTIAN CASAGRANDE HANSTENREITER | ***.082.017-** | R$ 370,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 09/02/2026 | 0001763/2026 | 0000057/2026 | 0000087/2026 | DESPESA COM DIARIA PARA O VEREADOR GELSON LUIS GOBBO REFERENTE A AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM VITORIA/ES NA DATA DE 10/02/2026. | GELSON LUIS GOBBO | ***.498.147-** | R$ 370,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000341/2025 | 0000001/2026 | 0000086/2026 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUACU/ES. | POSTO BEIRA RIO LTDA | 56.390.154/0001-91 | R$ 174,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000341/2025 | 0000001/2026 | 0000085/2026 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUACU/ES. | POSTO BEIRA RIO LTDA | 56.390.154/0001-91 | R$ 175,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |